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丽江市人民检察院2025年度部门决算
时间:2026-08-17  作者:  新闻来源:  【字号: | |

丽江市人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

丽江市人民检察院是国家的法律监督机关,主要职责是:对市人大及其常委会负责并报告工作,接受市人大及其常委会的监督,接受上级人民检察院的领导;领导全市各级人民检察院的工作,部署全市检察工作任务;依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权,从而维护国家法制统一、尊严、权威。

二、基本情况

(一)机构设置情况

丽江市人民检察院内设14个机构1个派驻机构,包括:办公室、政治部(机关党委)第一检察部第二检察部第三检察部第四检察部第五检察部第六检察部第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部(巡察工作领导小组办公室)财务装备部驻监狱检察室

(二)决算单位构成情况

纳入丽江市人民检察院2025年度部门决算编报的单位共6

个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.丽江市人民检察院(本级)

2.丽江市古城区人民检察院

3.丽江市永胜县人民检察院

4.丽江市华坪县人民检察院

5.丽江市宁蒗彝族自治县人民检察院

6.丽江市玉龙纳西族自治县人民检察院

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员245人。包括财政拨款开支经费的公务员231人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人14;经费自理人员0

部门2025年末其他人员105人。包括财政拨款开支经费的人员105人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计2离休2人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105离休0人,退休105年末遗属16人。

车辆编制33辆,在编实有车辆33辆。

三、重点工作概述

(一)聚焦安全稳定,努力建设更高水平的平安丽江、法治丽江

全力维护安全稳定。受理审查逮捕案件668976人,受理审查起诉案件17372357人。常态化开展扫黑除恶斗争,起诉涉黑涉恶犯罪案件433人。起诉盗窃、诈骗、帮信等严重侵害人民群众财产安全的侵财性犯罪203241人。决定逮捕职务犯罪嫌疑人25人,起诉40人。

全力化解涉检矛盾纠纷。对信访人首次提出的32三类案件坚持院领导带头包案化解,推动矛盾纠纷实质性化解。扎实开展化解矛盾风险 维护社会稳定专项治理,排查出26件具有风险隐患案件,成功化解21件。梳理排查涉法涉诉重复信访事项4件并按工作要求开展后续工作。办结中央巡视组转办涉法涉诉信访案件24件。

全力促进基层社会治理。制定《参与社会治安综合治理中心运行工作方案(试行)》《入驻综治中心工作职责》等制度规范,抽调检察人员入驻5个县(区)综治中心,组建市县两级检察院一家人调解攻坚队,参与综治中心调处矛盾纠纷264起。制发5份社会治理类检察建议。通过新媒体等平台讲好检察故事,各类稿件被省级平台采用80篇,被中央级平台采用10篇。

(二)聚焦中心大局,以高质效检察履职服务保障丽江高质量发展

服务保障一城一区一屏障建设。开展茶马古道沿线公益诉讼检察三年专项行动,办理丽江古城132家酒吧、6家演艺吧涉食品卫生、排水排污、消防安全、营业性演出许可监管等系列公益诉讼案,助力丽江古城茶马古道沿线文物和文化遗产的保护和传承。

服务保障法治化营商环境建设。起诉破坏社会主义市场经济秩序罪案64114人,维护公平竞争的市场环境。

服务保障新质生产力培育。持续加大侵犯知识产权犯罪惩治力度,受办理涉知识产权案件34人,服务创新驱动发展。加强知识产权普法宣传,开展知识产权普法宣传活动,以典型案例剖析法律风险,着力为创新驱动发展保驾护航。

(三)聚焦司法为民,持续做实人民群众可感受能体验得实惠的检察为民

守护生态环境福祉。落实林长+检察长协作机制,加强生物多样性保护,在严惩破坏森林资源、非法狩猎、非法猎捕珍贵濒危野生动物等犯罪的同时与民事赔偿双管齐下,协同职能部门追回野生动物损害赔偿金13万余元。办理的督促保护世界级地质遗迹行政公益诉讼案被最高检《公益诉讼检察工作情况》作为典型案例采用。

护航未成年人成长。坚持育、感化、挽救方针,对未成年人涉嫌轻微刑事犯罪的,不批准逮捕26人,不起诉23人,附条件不起诉13人。强化惩治也是挽救意识,对未成年人涉嫌严重犯罪的依法惩治,移送起诉55人。对侵害未成年人的犯罪行为出重拳、零容忍,批准逮捕50人,审查起诉74人。强化对未成年人违法犯罪预防治理,深度参与利剑护蕾·清源专项行动。月亮姆未检品牌荣获全省检察机关七彩未检未成年人检察品牌征集展示活动三等奖

办好检察民生实事。积极参与根治欠薪专项行动,办理拖欠农民工工资案件195件,帮助262名农民工追回被拖欠工资395.49万元。陆博护薪入选全省检察机关第三届优秀检察文化品牌。发诉前检察建议,推动交通运输部门建立从业资格动态核查系统,对全市87家客运企业、1200余名驾驶员资格进行全面核验,清退不符合条件从业驾驶员47名,保障群众出行安全。对宁蒗公租房、廉租房消防缺失提起行政公益诉讼,切实维护公众安全。

(四)聚焦法律监督,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义

扎实有力做优刑事检察。加强刑事立案和侦查活动监督,监督立案8件,监督撤案64件,纠正侦查活动违法152件次。加强刑事审判监督,提出抗诉5件,纠正审判活动违法8件。加强刑罚执行监督,对监管活动严重违法行为提出监督意见14件次,对刑罚执行活动提出纠正意见55件次,对丽江监狱开展专门巡回检察。

精准发力做细民事检察。办理各类民事检察案件263件,其中民事生效裁判监督案件61件。建立联席会议工作机制,常态化推进虚假诉讼监督工作。开展涉民事终本执行程序监督活动,办理执行活动监督案件8件。玉龙县检察院办理的1件KTV知识产权纠纷检察监督案被省检察院通报为高质效案件。

强化履职做实行政检察。办理各类行政检察案272件,其中行政生效裁判监督案件6件、行政审判活动违法监督案件2件、行政执行监督案件2件、行政违法活动监督案件9件。加强行政执法与刑事司法双向衔接,督促行政执法机关录入两法衔接平台案件371件,防止以罚代刑。办理行刑反向衔接案件253件,提出检察意见115件。办理行政争议实质性化解案件5件,推动案结事了政通人和。

积极稳妥做好公益诉讼检察。扎实开展食药安全益路行检察公益诉讼监督活动,在全市部署开展食用农产品安全”“互联网新业态食品药品安全”2个食药安全小专项。立办食药安全领域公益诉讼案件11件。宁蒗县检察院办理的督促整治零售药店行业监管漏洞与药品市场垄断乱象案被省检察院评为高质效案件。

(五)聚焦从严治检,锻造忠诚干净担当的过硬检察队伍

加强思想政治建设。严格落第一议题制度,召开党组会议25次、党组理论学习中心组学习9次,安排政治轮训1期。向市委、市委政法委及上级检察机关请示报告重大事项89件次。

加强专业能力建设。探索跨区域跟岗锻炼模式,采取走出去”“学先进”“引进来的具体举措,开展跟岗学习锻炼35人次,实现全市业务部门40周岁以下检察官助理培训全覆盖。3名干警获省级业务竞赛奖,5名干警入选全省检察人才库。

抓实三个管理推进落实典型引路法,开展4场次争一流 促跨越”“星计划活动,评出优质案件15件、瑕疵案件6件,4个优秀人物、3个典型案例纳入典迹库管理。该做法得到省检察院高度认可,并作为丽江检察机关探索三个管理经验亮点在全省推广。强化数字赋能,主动运用97个监督模型成案176件。

加强纪律作风建设。配合省检察院对市检察院财务收支情况进行内部审计。组织开展常态化顽瘴痼疾排查整治393名干警开展自检自查,实现全市检察机关全覆盖。全市检察机关填报三个规定”216件次,经甄别核实未发现检察干警插手、干预、过问案件情况。严格检察人员八小时外的监督管理,开展严查违规吃喝 严整麻将歪风 严管賨群活动等专项整治,持续推动检察队伍作风建设走深走实。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

说明:丽江市人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出;同时丽江市人民检察院没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丽江市人民检察院2025年度收入合计87,219,979.97。其中:财政拨款收入83,615,282.53,占总收入的95.87%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入3,604,697.44,占总收入的4.13%

与上年相比,收入合计减少1,572,571.28元,下降1.77%。其中:财政拨款收入减少1,045,518.96元,下降1.23%上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少527,052.32元,下降12.76%主要原因是:1.2025年我部门实施的项目较2024年减少,项目支出减少,财政拨款收入相应减少;2.我部门非同级财政保障的部分项目上年已实施完毕本年不再实施,其他收入减少。

二、支出决算情况说明

丽江市人民检察院2025年度支出合计87,740,917.46。其中:基本支出70,883,993.79,占总支出的80.79%;项目支出16,856,923.67,占总支出的19.21%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少856,633.61元,下降0.97%。其中:基本支出增加211,265.06元,增长0.30%;项目支出减少1,067,898.67元,下降5.96%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是:一是2025年编内人员较2024年增加3人,人员经费、公用经费等相应的基本支出较上年增加;二是2025年我部门实施的项目较2024年减少,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障丽江市人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70,883,993.79其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,447,925.48元,占基本支出的89.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,436,068.31元,占基本支出的10.49%。人均公用经费支出30,351.30元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障丽江市人民检察院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,856,923.67其中:基本建设类项目支出0.00其中:基本建设类项目支出0.00商品和服务支出10,901,761.40元,主要用于培训费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费,与上年对比减少696,510.40元,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,压缩不必要开支;资本性支出3,081,924.56元,主要用于办公设备购置、专用设备购置与上年对比减少2,223,132.31元,主要原因是本年度较上年减少了提质增效项目资金和维修改造项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丽江市人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出83,615,282.53,占本年支出合计的95.30%。与上年相比减少1,045,518.96元,下降1.23%完成年初预算的125.69%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出224,687.24占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的0.41%,主要用于永胜县院的国家赔偿费用支出

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出71,327,285.04占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%,完成年初预算的131.85%。主要用于人员工资和保障机关正常运转的基本支出、检察业务工作方面的支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出4,767,801.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%完成年初预算的95.92%主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及机关离退休人员支出。

9.卫生健康(类)支出3,250,665.46占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,完成年初预算的92.09%主要用于基本医疗保险缴费支出和公务员医疗缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出4,044,843.40占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的102.99%主要用于住房公积金缴存支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为1,568,380.00元,决算为1,033,445.41元,完成年初预算的65.89%;支出决算较上年增加140,539.79元,增长15.74%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为347,000.00,决算为346,600.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的33.54%,完成年初预算的99.88%;公务用车运行维护费支出年初预算为1,003,900.00,决算为678,729.57元,占财政拨款三公经费总支出决算的65.68%,完成年初预算的67.61%公务接待费支出年初预算为217,480.00,决算为8,115.84元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.79%,完成年初预算的3.73%

因公出国(境)费用支出决算0.00上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加226,800.00元,增长189.32%公务用车运行维护费支出决算较上年减少43,868.05元,下降6.07%公务接待费支出决算较上年减少42,392.16元,下降83.93%;具体是国内接待费支出决算8,115.84元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少42,392.16元,下降83.93%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为1,568,380.00,支出决算为1,033,445.41,完成年初预算的65.89%支出决算较上年增加140,539.79元,增长15.74%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为0.00,决算为0.00年初无此项预算;公务用车购置费支出预算为347,000.00,决算为346,600.00,完成年初预算的99.88%;公务用车运行维护费支出预算为1,003,900.00,决算为678,729.57,完成年初预算的67.61%;公务接待费支出预算为217,480.00,决算为8,115.84,完成年初预算的3.73%2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、以及省、市公务接待管理规定,在预算范围内全面压减三公经费,降低公务活动成本以及车辆运行费用。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加226,800.00,增长189.32%公务用车购置费增加的主要原因为:全省检察系统的公务用车购置费实行总额管理,按照轻重缓急和车辆老旧程度逐年进行更新,根据购置计划,丽江市院、古城区院的车辆更新数量较上年增加,导致公务用车购置费增加;公务用车运行维护费支出决算减少43,868.05,下降6.07%;公务接待费支出决算减少42,392.16,下降83.93%具体是国内接待费支出决算8,115.84元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少42,392.16,下降83.93%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我部门严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、以及省、市公务接待管理规定,在预算范围内全面压减三公经费,降低公务活动成本以及车辆运行费用。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是车辆使用年限长,维修成本高,不能满足现在办案工作需求开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于保障检察履职所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次75人(其中:外事接待人次0人)。主要用于有关部门到检察机关开展检察工作时发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

丽江市人民检察院2025年机关运行经费支出7,294,334.78比上年减少182,480.16,下降2.44%主要原因严格落实过紧日子要求,压缩一般性公用经费。部门机关运行经费主要用于支出办公经费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至2025年末,丽江市人民检察院资产总额92,588,557.10元,其中,流动资产2,617,336.71元,固定资产85,517,506.45元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,186,570.54元(净值),其他资产1,267,143.40元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,522,751.80,其中固定资产减少4,874,056.64。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆2辆,账面原值248,013.00元,实现资产处置收入2,500;报废报损资产426项,账面原值2,526,924.73,实现资产处置收入4,034.62;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额6,465,301.70元,其中:政府采购货物支出2,200,454.66元;政府采购工程支出1,183,282.89元;政府采购服务支出3,081,564.15元。授予中小企业合同金额3,932,391.63元,其中:授予小微企业合同金额2,206,213.23元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门离退休人员由市级财政保障故情况说明里没有介绍

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、公共安全(类)检察(款):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

、行政运行(项):反映人民检察院的基本支出。